第一部分 拉萨市信访局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨市信访局2016年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 拉萨市信访局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市信访局概况
一、部门决算单位构成
纳入拉萨市信访局2016年度部门决算编制范围的单位包括拉萨市信访局。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
拉萨市信访局,主要履行下列职责:
1.认真贯彻落实中央、自治区关于信访工作的方针政策和法律法规,起草信访工作地方性法规草案和规章草案,增强信访工作的预见性和针对性。
2.负责处理群众来信来电,接待群众来访。
3.负责向拉萨市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出有关问题的建议。
4.负责组织安排市长接待日活动,及时反馈市长接待日承办事项的落实情况。
5.负责办理自治区信访局和市领导批办、交办的信访事项,承办其他省(区、市)、地(市)、县(市、区)转办的群众来信,负责向县(区)、市直部门转办、交办信访事项,督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。
6.负责全市信访信息汇总分析和宣传发布工作,推动全市信访交流信息化建设。总结推广县(区)、市直部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作,督促检查各项措施的落实,参与协调处理与信访有关的突发事件。
7.负责处理本市跨部门、跨行业、跨地区的信访突出问题及群体性事件的组织协调工作,督促检查各项措施的落实,参与协调处理与信访有关的突发事件。
8.负责处理群众集体上访、越级访和非正常上访人员的劝返接回工作。
9.负责督促检查全市矛盾纠纷排查调处制度,联席会议联合办案制度,县(区)委书记、县(区)长,市直部门党政一把手大接访大下访等各项制度的落实情况。
10.协助拉萨市委、市政府做好人民内部矛盾纠纷排查重点调处工作,负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向拉萨市委、市政府领导同志报告。
11.承办拉萨市矛盾纠纷排查化解工作领导小组和拉萨市处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。
12
宣传、贯彻执行党的群众工作路线方针政策;贯彻落实区、市党委、政府关于群众工作和信访工作的决策部署;接待人民群众来访;负责做好矛盾纠纷受理和分流处理工作;负责向来访群众宣传法律、法规和政策,提供有关咨询服务;定整理分析研究信访信息、通报全市信访工作情况;完成市委群众工作部(市信访局)交办的其他工作任务。
13.承办拉萨市委、人大、政府、政协交办的其他事项。
(二)部门机构设置。
内设机构:市信访局内设5个科室,分别为:群工部、联合接访中心、办公室、接访科、办信科
第二部分 拉萨市信访局2016年度决算明细表
第三部分 拉萨市信访局2016年度决算情况说明
一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明
市信访局2016年收入705.31万元,市信访局2016年支出705.31万元。
二、2016年度一般公共预算收入情况说明
市信访局2016年年初预算534.38万元,追加经费170.93万元.
三、2016年度一般公共预算支出情况说明
市信访局2016年支出:工资福利支出364.11万元:商品服务支出201.2万元:其他资本性支出140万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
市信访局2016年支出705.31万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
一般公共服务(类201)653.89万元,社会保障和就业支出(类208)51.42万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
五、2016年度“三公”经费预决算情况说明
拉萨市信访局2016年“三公”经费情况表
单位:万元
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预算数 |
决算数 |
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14 |
16.23 |
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1.因公出国(境)费 |
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1因公出国(境)团组数 |
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2因公出国(境)团人数 |
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2.公务接待费 |
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1公务接待的批次 |
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2公务接待的人数 |
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3.公务用车经费 |
14 |
16.23 |
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1 |
14 |
16.23 |
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2 |
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3 |
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1.按照自治区和拉萨市规范公务接待管理的规定,拉萨市委进一步严格财经纪律、规范公务接待行为,控制公务经费开支,营造厉行勤俭节约反对铺张浪费新风气,2016年拉萨市信访局全年无接待。
2.2016年拉萨市信访局全年共发生公务车辆运行维护费16.23万元,与上年比增长12%,主要是车辆老化。
六、2016年度机关运行情况说明
(一)2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计705.31万元。其中,基本支出565.31万元,一般行政管理项目支出140万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
拉萨市信访局2016年度无政府采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日拉萨市信访局共有车辆5辆,其中,业务用车4辆、其他用车1辆。
九、重点、重大项目信息
无重大项目。
第四部分 名词解释
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
责任编辑:平措卓嘎
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